12月27日,河北航投集团召开危害内控制度及审计发明问题宣贯会,集团公司各单位、各部室认真审计、危害、内控的分担向导和详细事情职员加入了此次聚会。
本次宣贯会对《河北航空投资集团危害防控三线治理机制实验计划》(河北航投审〔2024〕47 号)《河北航空投资集团有限公司内部控制治理步伐》(河北航投办字〔2024〕13 号)举行相识读,剖析了事情要点和事情职责;对2024 年内、外部审计及各级检查发明典范问题和需重点关注事项举行了汇总,提出详细案例和危害建议。
本次宣贯会的召开,推动企业制度系统进一步有用运行,切实将合规风控、审计要求贯串到谋划治理事情的各个环节,充分验展审计警示作用,以案为鉴、深刻剖析,强化责恣意识,筑牢企业危害防地。